图书介绍
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- 陆迎霞主编 著
- 出版社: 上海:上海财经大学出版社
- ISBN:9787564215729
- 出版时间:2013
- 标注页数:300页
- 文件大小:18MB
- 文件页数:27页
- 主题词:审计学-高等学校-教材
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图书目录
第一章 总论1
导读案例1
第一节 审计的产生和发展1
第二节 审计的性质9
第三节 审计的分类13
第四节 我国审计的组织形式16
本章小结25
思考题26
案例分析26
第二章 注册会计师的职业规范与法律责任29
导读案例29
第一节 注册会计师职业道德守则30
第二节 注册会计师执业准则36
第三节 注册会计师继续教育制度38
第四节 注册会计师的法律责任41
本章小结47
思考题48
案例分析48
第三章 审计目标与审计过程50
导读案例50
第一节 审计目标50
第二节 审计过程55
本章小结56
思考题56
案例分析57
第四章 计划审计工作59
导读案例59
第一节 审计计划60
第二节 审计重要性68
第三节 审计风险73
本章小结81
思考题81
案例分析82
第五章 审计证据与审计工作底稿84
导读案例84
第一节 审计证据85
第二节 审计工作底稿93
本章小结102
思考题103
案例分析103
第六章 审计方法105
导读案例105
第一节 审计方法概述106
第二节 审计取证的基本方法106
第三节 审计取证的技术方法110
第四节 审计抽样115
本章小结124
思考题125
案例分析125
第七章 内部控制测试与评价128
导读案例128
第一节 内部控制概述129
第二节 内部控制要素135
第三节 了解与记录内部控制141
第四节 内部控制测试145
第五节 控制风险评价149
本章小结150
思考题151
案例分析151
第八章 销售与收款循环审计153
导读案例153
第一节 销售与收款业务循环的性质154
第二节 销售与收款循环的内部控制及其测试157
第三节 主营业务收入审计160
第四节 应收账款与坏账准备审计163
第五节 其他相关账户审计171
本章小结173
思考题174
案例分析174
第九章 采购与付款循环审计176
导读案例176
第一节 采购与付款业务循环的性质177
第二节 采购与付款循环的内部控制及其测试179
第三节 应付账款审计183
第四节 其他相关账户审计185
本章小结187
思考题188
案例分析188
第十章 固定资产循环审计191
导读案例191
第一节 固定资产业务循环的性质192
第二节 固定资产业务循环的内部控制及其测试193
第三节 固定资产审计196
第四节 累计折旧审计201
第五节 其他相关账户审计203
本章小结205
思考题205
案例分析205
第十一章 生产与存货循环审计207
导读案例207
第一节 生产与存货业务循环的性质208
第二节 生产与存货循环的内部控制及其测试210
第三节 成本费用项目审计213
第四节 存货审计215
本章小结225
思考题226
案例分析226
第十二章 人力资源与工薪循环审计227
导读案例227
第一节 人力资源与工薪业务循环的性质228
第二节 人力资源与工薪循环的内部控制及其测试229
第三节 应付职工薪酬审计230
第四节 其他相关账户审计233
本章小结235
思考题236
案例分析236
第十三章 筹资与投资循环审计238
导读案例238
第一节 筹资与投资业务循环的性质239
第二节 筹资与投资业务循环的内部控制及其测试241
第三节 负债审计244
第四节 投资审计247
第五节 所有者权益审计249
第六节 其他相关账户审计251
本章小结253
思考题253
案例分析253
第十四章 货币资金审计255
导读案例255
第一节 货币资金业务的性质256
第二节 货币资金内部控制及其测试256
第三节 库存现金审计261
第四节 银行存款审计264
第五节 其他货币资金审计268
本章小结269
思考题269
案例分析269
第十五章 完成审计工作与审计报告272
导读案例272
第一节 完成审计工作概述273
第二节 审计报告概述286
第三节 审计报告的基本类型289
本章小结297
思考题298
案例分析298
参考文献300
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